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2022年度邵阳市退役军人事务局部门决算
文件名称: 2022年度邵阳市退役军人事务局部门决算
索引号: 4305000001/2023-28458  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 邵阳市退役军人事务局
发文日期: 2023-09-27 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-09-27 有效期: 永久




2022年度

邵阳市退役军人事务局部门决算

目录

第一部分 邵阳市退役军人事务局单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释



第一部分

邵阳市退役军人事务局单位概况

一、部门职责

邵阳市退役军人事务局主要职责是负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、教育培训、就业创业、社会保障、优待抚恤、权益维护、信访维稳以及全市拥军优属、烈士和退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。局直属并统一财政核算的正科级事业单位2个,其中市退役军人服务中心主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、革命烈士传编纂、烈士纪念园和军人公墓建设、维护和运行等事务性工作,承办英雄烈士纪念活动等;市双拥共建事务中心主要负责协调军政、军民关系,贯彻落实双拥工作的方针、政策,组织开展创建双拥模范城(县)和军民共建活动,承担慰问部队和驻邵部队随军家属的安置服务等相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。邵阳市退役军人事务局单位内设机构包括:办公室、政工科(机关党委)、规划财务科、政策法规科、思想权益科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科。

  (二)决算单位构成。邵阳市退役军人事务局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市退役军人事务局单位本级以及邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计8,029.98万元。与上年相比,增加(减少)-393.45万元,增长(减少)-4.67%,主要是因为需要分配至三区的资金,由市财政局核减我局相关预算指标,通过市财政局安排至三区。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计7,573.55万元,其中:财政拨款收入7,515.26万元,占99.23%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入58.30万元,占0.77%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计7,573.90万元,其中:基本支出945.08万元,占12.48%;项目支出6,628.82万元,占87.52%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计7,515.26万元,与上年相比,增加(减少)-451.65万元,增长(减少)-6.01%,主要是因为需要分配至三区的资金,由市财政局核减我局相关预算指标,通过市财政局安排至三区。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出7,515.26万元,占本年支出合计的99.23%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)-451.65万元,增长(减少)-5.67%,主要是因为需要分配至三区的资金,由市财政局核减我局相关预算指标,通过市财政局安排至三区。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出7,515.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出618.69万元,占8.23%;社会保障和就业(类)支出6470.29万元,占86.10%;卫生健康(类)支出315.99万元,占4.2% ;节能环保(类)支出53.73万元,占0.72%;住房保障(类)支出56.55万元,占0.75%。(可根据实际情况进行增减,要求到类级科目)

  (三)财政拨款支出决算具体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,083.65万元,支出决算数为7,515.26万元,完成年初预算的184.03%,其中:                   

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为793.45万元,支出决算为618.69万元,完成年初预算的77.98%。决算数大于(小于)年初预算数主要原因是年初预算项目经费中的日常运转类未在此功能科目下进行列支。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为82.15万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年中追加的局机关工作人员工资调资、奖金等人员经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为49.29万元,支出决算为82.15万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年中追加的局机关工作人员工资调资、奖金等人员经费。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为771.00万元,支出决算为1825.09万元,完成年初预算的236.72%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年中预算追加专项资金支出。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)。

  年初预算为2,132.00万元,支出决算为3393.63万元,完成年初预算的159.17%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:按规定使用了以前年度结转资金以及预算追加了专项经费。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

  年初预算为3.78万元,支出决算为18.03万元,完成年初预算的476.98%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

7、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为71.93万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

8、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1050.23万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年中预算追加专项资金支出。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:按规定使用了以前年度结转资金。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为278.64万元,支出决算为268.64万元,完成年初预算的96.41%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:含项目经费支出,每年相关人员和标准有浮动,按实际工作需求据实保障项目经费支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

  年初预算为8.94万元,支出决算为8.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是决算数年初预算数持平,按政策进行缴纳。

12、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为38.41万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:上级下达的专项资金,按规定支出。

13、节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为53.73万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:按规定使用了以前年度结转资金。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为46.55万元,支出决算为58.65万元,完成年初预算的125.99%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出899.69万元,其中:

  人员经费667.63万元,占基本支出的74.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 抚恤金、 其他对个人和家庭的补助。

  公用经费232.06万元,占基本支出的25.79%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明(注意:三公经费情况说明,往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径)

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为50.00万元,支出决算为17.93万元,完成预算的35.85%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是为,与上年相比减少(增加)0.00万元,减少(增长)0.00%,减少(增长)的主要原因是为上年和本年均没有发生因公出国(境)费用。

  公务接待费支出预算为20.00万元,支出决算为2.09万元,完成预算的10.45%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是为,与上年相比减少(增加)-2.81万元,减少(增长)-57.37%,减少(增长)的主要原因是为一是业务工作逐步理顺,接待支出减少;二是疫情期间接待减少。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是为,与上年相比减少(增加)0.00万元,减少(增长)0.00%,减少(增长)的主要原因是为上年和本年均没有发生公务用车购置费。

  公务用车运行维护费支出预算为30.00万元,支出决算为15.84万元,完成预算的52.79%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)-0.48万元,减少(增长)-2.93%,减少(增长)的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,确保单位经费只减不增,减少的主要原因是借助公务用车平台,单位公车运行费逐年递减。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.09万元,占11.66%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.84万元,占88.34%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次(精确到个位数),开支内容包括:无活动,支出0万元

  2、公务接待费支出决算为2.09万元,全年共接待来访团组16个、来宾179人次(精确到个位数),主要是督导调研、业务办理、优抚评残、交流学习、安置接档、安置移交、双拥中考评(活动内容)发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.84万元,其中:公务用车购置费0万元,邵阳市退役军人事务局更新公务用车0辆(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费15.84万元,主要是用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:(无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支)

  1、0(类)0(款)0(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位无政府性基金收支

(可根据实际情况进行增减,要求到项级科目)

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费8.58万元,人数618内容为1全市退役军人事务工作会议,实际开支1.61万元;2.信访维稳工作推进会,实际开支0.18万元;3.2021年度转业公开选岗会议,实际开支0.45万元4.2022年全市退役军人事务局召开烈士祭扫工作会议,实际开支0.21万元;5.优待证发放推进会议,实际开支2.43万元;6.全市退役军人事务局局长会议,实际开支0.64万元;7.全市退役军人服务保障体系座谈会,实际开支1.05万元;8.会议开餐,实际开支0.05万元;9.邵阳市转业士官档案移交会议,实际开支0.24万元;10.邵阳市军休工作会议,实际开支0.34万元;11.就业创业工作会议,实际开支0.54万元;12.现代化试点合格城市工作督导会,实际开支0.05万元;13.退役军人系统党的二十大安保会议,实际开支0.27万元;14.双拥模范城创建工作届中考评会,实际开支0.52万元。开支培训费92.28万元,人数498人。内容为:1.事业单位工作人员线上培训费,实际开支0.39万元;2.自主就业退役士兵技能培训费,实际开支3.1万元;3.转业士官适应性培训,实际开支11.70万元;4.转业军官适应性培训,实际开支5.31万元;5.2022年自主就业士兵技能培训费,实际开支29.52万元;6.2021年自主就业士兵技能培训,实际开支15.41万元;7.中心组扩大学习授课培训,实际开支0.1万元;8.自主就业退役士兵适应性培训,实际支出23.82万元;9.二十大宣讲授课培训,实际开支0.1万元;10.军转干部专题研学班培训,实际开支2.33万元;11.政府采购线上培训,实际开支0.3万元;12.网络安全知识授课及健康知识讲座授课培训,实际开支0.2万元。举办1次赛事活动,开支22.00万元,主要内容为“十佳创业能手”大赛。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额617.94万元,其中:政府采购货物支出349.04 万元、政府采购工程支出12.87万元、政府采购服务支出256.03万元。授予中小企业合同金额256.03万元,占政府采购支出总额的41.43%,其中:授予小微企业合同金额256.03万元,占政府采购支出总额的41.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额80.48%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  (一)维护退役军人合法权益,保持军人群体和谐稳定。

1、信访维稳和权益维护取得实效。一是突出重要节点稳定。对退役军人重点群体诉求正面回应,在党的二十大前解决了困难企业军转干部、伤残退役军人等群体主要诉求,确保清明、“八一”、“十一”及党的二十大等重要节点时期全市退役军人群体和谐稳定,全年到部上访2人次,同比下降88%,赴省上访63批72人次,同比下降42%,恶性信访事件“零发生”,稳定形势向上向好。二是突出积案化解。扎实开展矛盾问题“百日攻坚”,部、省交办信访积案共98件,化解率100%;中央第三巡视组交办24件,化解率100%;部领导蹲点交办件6件,已化解5件,化解率83.3%。三是突出协同合力。联合政法、公安、信访部门出台了《关于建立退役军人群体安全稳定风险防控工作机制的规定》,联合市公安局出台了《关于建立邵阳市退役涉访人员维稳联合工作机制的意见》,形成了多部门联合的涉退役军人信访工作合力。四是突出以帮扶解困作为抓手。发动全市各级各部门广泛开展走访慰问17.5万人次,发放慰问金2,830余万元;帮扶救助困难退役军人5426人,发放帮助救助资金702.28万元。收集、整理、反映退役军人的合理诉求,发挥桥梁纽带、参谋、监督和宣传作用,有效维护和平稳定。

   2、移交安置和就业创业稳步推进。圆满完成了16名转业军官、368名转业士官、2名随调家属安置任务,安置进度快、质量高;在全省率先开展满意度调查,军休干部“两项待遇”得到很好落实;三年移交工作圆满收官,共移交8人。提升退役军人就业创业能力,组织技能培训和适应性培训2764人次,高标准推进“返乡第一课”;累计组织“百企千人万岗”等专场招聘27场,提供岗位16581个;落实退役军人创业贷款贴息、税收优惠,加强创业指导,推广邵东“仓满多”电商创业成功经验。

   3、全力落实拥军优抚和烈士褒扬。及时足额发放6.8万余名优抚对象的优待抚恤补助;对百岁老兵、烈士父母逐一上门慰问;提高部分群体生活困难补助、医疗补助标准,如市直改制企业及无工作伤残军人困难生活补贴提升至每人每月899元,将79名对越自卫还击战临战入伍人员生活困难补助提高至每人每月420元,将全市部分重点优抚对象的门诊医疗补助提高到每人每年600元;在武冈市进行优待证申领试点,截止当前全市受理申请131449人。加强驻邵部队经费及用地等相关保障;组织拥军慰问60余次,赠送慰问金近600万元;开展“情系边海防”官兵家庭专项慰问,共走访180户;办理随军家属安置4人,定向公开招聘事业单位工作人员1人;解决现役军人子女就学优待75人次

   4、服务保障体系逐步完善。全面开展政治文化环境建设,为乡镇、村社区打造示范型“退役军人服务站”,充分体现“军”的特色,着力营造退役军人“家”的氛围。全市205个乡镇全部完成示范型创建,推荐标杆型退役军人服务站13个。

  (二)加强军休所、光荣院场所建设,创造良好生活环境。

  全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇。从政治上关心和尊重老干部,给每名军休干部订阅了报纸、书刊等;丰富军休人员的文化体育活动,比如多次举办钓鱼比赛、气排球比赛、门球比赛等,为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。根据军休场地不足实际问题,及时在邵阳等地建设新的军休服务中心大楼,全年军服务机构用房建设支出1,359.07万元。

  (一)开展烈士公祭活动,弘扬尊崇烈士氛围。

  对革命烈士事迹进行了褒扬宣传,组织开展“清明祭英烈”、9·30烈士公祭活动;启动省级和国家级烈士纪念设施的申报工作,投入1,243.9万元高标准完成799处烈士纪念设施整修和散葬烈士墓迁葬,为社会提供良好的瞻仰和教育场所,发挥爱国主义教育基地作用;大力宣传推介先进典型,武冈市刘云获评湖南省最美退役军人,邵阳县刘健受聘为湖南省老兵宣讲团成员,新邵县刘欣蓉的网评文章获全国一等奖。

  (二)存在的问题及原因分析

  1、资金到位及时率有待提高。部分项目资金因拨付层级较多,未能及时到位,不能及时满足部门开展业务工作,不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性。

  2、信访维稳形势严峻,需加大力度依法治理。我市历史遗留问题多,化解难度大。退役军人期望值较高,超出政策和职能范围内的诉求多,部分退役军人强烈要求超政策享受抚恤补助待遇,退役军人部门只能宣讲政策、加强教育、开展帮扶,打感情牌化解矛盾居多,缺乏依法处置、打击的有效手段与措施。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。




附件:邵阳市退役军人事务局2022年决算公开表







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