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目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。邵阳市退役军人事务局是机构改革新成立的政府工作部门,主要职责是负责全市军队转业干部、复员干部、军队离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、教育培训、就业创业、社会保障、优待抚恤、权益维护、信访维稳以及全市拥军优属、烈士褒扬和退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。局直属并统一财政核算的正科级事业单位2个,其中邵阳市退役军人服务中心主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、革命烈士传编纂、烈士纪念园和军人公墓建设、维护和运行等事务性工作,承办英雄烈士纪念活动等;邵阳市双拥共建事务中心主要负责协调军政、军民关系,贯彻落实双拥工作的方针、政策,组织开展创建双拥模范城(县)和军民共建活动,承担慰问部队和驻邵部队随军家属的安置服务等相关工作。
(二)机构设置。邵阳市退役军人事务局内设10个职能科(室):市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、机关党委、办公室、政工科、规划财务科、政策法规科、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科。内设2个正科级事业单位:邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心。市直属1个副处级事业单位:邵阳市军队离退休干部休养所。
邵阳市退役军人事务局机关行政编制27名,邵阳市退役军人服务中心全额拨款事业编制15人,邵阳市双拥共建事务中心全额拨款事业编制6人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1.邵阳市退役军人事务局本级
2.邵阳市退役军人服务中心
3.邵阳市双拥共建事务中心
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1234.11万元,其中,一般公共预算拨款1234.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加61.20万元,主要是干部职工正常晋级及人员工资变动和项目经费的增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1234.11万元,其中:
一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出1146.35万元,卫生健康支出36.79万元,住房保障支出50.97万元。支出较去年增加61.20万元。主要是干部职工正常晋级晋档和人员的变动,以及新增了重点优抚对象医疗巡诊和短期疗养的项目资金。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1234.11万元,其中:公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1146.35万元,占92.89%;卫生健康支出36.79万元,占2.9 8%;住房保障支出50.97万元,占4.13 %。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数768.11万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算466.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:双拥事务支出183.00万元,主要用于春节、八一走访慰问驻邵部队及军休老干部、双拥活动开展、双拥模范城成果维护等方面;退役军人事务支出283.00万元,主要用于重点优抚对象医疗巡诊和短期疗养、烈士纪念园日常管理维护、纪念褒扬活动开展、就业专场及日常招聘、自主就业退役士兵适应性培训、创业帮扶、城镇无工作单位(含改制企业下岗和退休)残疾军人生活困难补助以及退役军人事务性工作开展等方面
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金支出预算0.00万元,无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级、邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心3家行政事业单位的机关运行经费138.45万元,比上年预算减少6.26万元,下降4.32%,主要是在职职工减少以及人均标准按政策有所调整。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级、邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心3家行政事业单位“三公”经费预算数为33.00万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费31.00万元(其中,公务用车购置费18.00万元,公务用车运行费13.00万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加15.00万元,主要是新增了18.00万元的公务用车购置计划。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算1万元,拟召开5-10次会议,人数300人左右,内容为总结年度局长工作会,任务部署会、业务工作推进会、小型座谈会等内容;培训费预算1.00万元,拟开展5-10次培训,人数500人(主要为单位干部职工),内容为相关会议精神学习、健康知识学习、网络安全学习、干部教育培训、系统业务培训、保密知识学习等内容;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额389.00万元,其中,货物类采购预算46.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算343.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0 台。2025年拟新增配置公务用1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额1234.11万元,其中,基本支出768.11万元,项目支出466.00万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表