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2025年邵阳市退役军人事务局部门预算
文件名称: 2025年邵阳市退役军人事务局部门预算
索引号: 4305000001/2025-30227  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 邵阳市退役军人事务局
发文日期: 2025-01-24 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-01-24 有效期: 长期


目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。




第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。邵阳市退役军人事务局是机构改革新成立的政府工作部门,主要职责是负责全市军队转业干部、复员干部、军队离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、教育培训、就业创业、社会保障、优待抚恤、权益维护、信访维稳以及全市拥军优属、烈士褒扬和退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。局直属并统一财政核算的正科级事业单位2个,其中邵阳市退役军人服务中心主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、革命烈士传编纂、烈士纪念园和军人公墓建设、维护和运行等事务性工作,承办英雄烈士纪念活动等;邵阳市双拥共建事务中心主要负责协调军政、军民关系,贯彻落实双拥工作的方针、政策,组织开展创建双拥模范城(县)和军民共建活动,承担慰问部队和驻邵部队随军家属的安置服务等相关工作。

(二)机构设置。邵阳市退役军人事务局内设10个职能科(室):市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、机关党委、办公室、政工科、规划财务科、政策法规科、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科。内设2个正科级事业单位:邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心。市直属1个副处级事业单位:邵阳市军队离退休干部休养所。

邵阳市退役军人事务局机关行政编制27名,邵阳市退役军人服务中心全额拨款事业编制15人,邵阳市双拥共建事务中心全额拨款事业编制6人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1.邵阳市退役军人事务局本级

2.邵阳市退役军人服务中心

3.邵阳市双拥共建事务中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1234.11万元,其中,一般公共预算拨款1234.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加61.20万元,主要是干部职工正常晋级及人员工资变动和项目经费的增加。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算1234.11万元,其中: 

一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出1146.35万元,卫生健康支出36.79万元住房保障支出50.97万元。支出较去年增加61.20万元。主要是干部职工正常晋级晋档和人员的变动,以及新增了重点优抚对象医疗巡诊和短期疗养的项目资金。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1234.11万元,其中公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1146.35万元,占92.89%;卫生健康支出36.79万元,占2.9 8%;住房保障支出50.97万元,占4.13 %。

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算768.11万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算466.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:双拥事务支出183.00万元,主要用于春节、八一走访慰问驻邵部队及军休老干部双拥活动开展、双拥模范城成果维护等方面;退役军人事务支出283.00万元,主要用于重点优抚对象医疗巡诊和短期疗养烈士纪念园日常管理维护、纪念褒扬活动开展、就业专场及日常招聘、自主就业退役士兵适应性培训、创业帮扶、城镇无工作单位(含改制企业下岗和退休)残疾军人生活困难补助以及退役军人事务性工作开展等方面

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0.00万元,无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级、邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心3家行政事业单位的机关运行经费138.45万元,比上年预算减少6.26万元,下降4.32%,主要是在职职工减少以及人均标准按政策有所调整。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级、邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心3家行政事业单位“三公”经费预算数为33.00万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费31.00万元(其中,公务用车购置费18.00万元,公务用车运行费13.00万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较年增加15.00万元,主要是新增了18.00万元的公务用车购置计划。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算1万元,拟召开5-10次会议,人数300人左右,内容为总结年度局长工作会,任务部署会、业务工作推进会、小型座谈会等内容;培训费预算1.00万元,拟开展5-10次培训,人数500人(主要为单位干部职工),内容为相关会议精神学习、健康知识学习、网络安全学习、干部教育培训、系统业务培训、保密知识学习等内容;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额389.00万元,其中,货物类采购预算46.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算343.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额1234.11万元,其中,基本支出768.11万元,项目支出466.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。




第二部分 2025年部门预算表

附件:邵阳市退役军人事务局2025年部门预算公开表




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主办单位:邵阳市退役军人事务局

联系电话:0739-5399291